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舟山市新城社區衛生服務中心2020年度單位決算
2021-09-28 浏覽次數:53 

一、舟山市新城社區衛生服務中心概況

(一)單位職責

1.預防、醫療、保健、康複、健康教育、計劃生育技術服務“六位一體”的社區衛生服務;

2.新城區域婚檢、孕前保健、紅十字應急救護培訓基地、新城殘疾人康複中心、衛生監督協管等工作;

3.履行全市社區衛生服務指導中心,中國社區衛生協會培訓基地職責。

(二)機構設置

從預算單位構成看,本單位内設:辦公室、紀檢監察四、人力資源部、健康管理部、護理部、後勤保障部。

二、舟山市新城社區衛生服務中心2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、舟山市新城社區衛生服務中心2020年度單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8,515.58萬元,支出總計8,515.58萬元,與2019年度相比,各減少716.61萬元,下降7.76%。主要原因是:受新冠疫情影響,醫療業務收入支出減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計7,641.43萬元;包括财政撥款收入2,840.64萬元(其中,一般公共預算2,840.64萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計37.17%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入4,330.60萬元,占收入合計56.67%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入470.20萬元,占收入合計6.15%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計8,410.03萬元,其中基本支出2,347.80萬元,占27.92%;項目支出6,062.23萬元,占72.08%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)财政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度财政撥款收入總計2,973.32萬元,支出總計2,973.32萬元,與2019年相比,各減少477.27萬元,下降13.83%。主要原因是1、2019年年初結轉有“互聯網+895165522社區健康管理标準化建設補助238.8萬元,2020年無該類專項;2、2019年年末結轉和結餘132.80萬元,2020年無結轉和結餘;3、政府購買服務結算資金2019年預撥多餘部分于2020年扣回。财政撥款支出年初預算數1458.45萬元,完成年初預算的203.87%,主要原因是實行基層衛生機構财政撥款機制改革,部分撥款政府以購買服務的形式給予補償,年初安排預算為保基本部分,購買部分年中追加。

(五)一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算财政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算财政撥款支出2,973.32萬元,占本年支出合計的35.35%。與2019年相比,一般公共預算财政撥款支出減少344.47萬元,下降10.38%。主要原因是:1、2019年年初結轉有“互聯網+895165522社區健康管理标準化建設補助238.8萬元,并于2019年使用完,2020年無該類專項;2、政府購買服務結算資金2019年預撥多餘部分于2020年扣回,且當年使用完。

2.一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算财政撥款支出2,973.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出3.00萬元,占0.10%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出254.76萬元,占8.57%;衛生健康(類)支出2,364.07萬元,占79.51%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出351.49萬元,占11.82%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為1458.45萬元,支出決算為2,973.32萬元,完成年初預算的203.87%,主要原因是實行基層衛生機構财政撥款機制改革,部分撥款政府以購買服務的形式給予補償,年初安排預算為保基本部分,購買部分年中追加。其中:

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因年中追加“體針配合耳穴埋針治療乳癖肝郁氣滞型的臨床療效觀察”專項。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為169.84萬元,支出決算為169.84萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為84.92萬元,支出決算為84.92萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。年初預算為706.56萬元,支出決算1213.26萬元,完成年初預算的171.71%,決算數大于預算數的主要原因是實行基層衛生機構财政撥款機制改革,部分撥款政府以購買服務的形式給予補償,年初安排預算為保基本部分,購買部分年中追加。

衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。年初預算為1.05萬元,支出決算為1.65萬元,完成年初預算的157.14%,決算數大于預算數的主要原因是年中下撥了“2020年懸水小島和偏遠村莊衛生服務補助資金”專項0.6萬元。

衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為746.66萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是實行基層衛生機構财政撥款機制改革,基本公共衛生服務經費政府以購買服務的形式給予補償,購買部分年中追加。

衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。年初預算為11.72萬元,支出決算為15.53萬元,完成年初預算的132.51%,決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中追加了2020年艾滋病免費檢測費用補助經費3.81萬元。

衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。年初預算為6.61萬元,支出決算為6.76萬元,完成年初預算的102.27%,決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中追加了政府購買優生促進工程二期服務補助0.14萬元。

衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.41萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加了高齡孕産婦檢查項目經費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為59.59萬元,支出決算為59.59萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為26.33萬元,支出決算為26.43萬元,完成年初預算的100.38%,決算數大于預算數的主要原因是年中調整,經費追加。

衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算為40.34萬元,支出決算為293.79萬元,完成預算的728.28%,決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中追加了政府購買基本醫療、計生技術服務等經費共計253.45萬元。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為351.49萬元,支出決算為351.49萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

(六)一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算财政撥款基本支出1,283.85萬元,其中:

人員經費1,281.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費2.09萬元,主要包括:辦公費、維修(護)費、專用材料費、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算财政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無政府性基金預算财政撥款收支安排,故無相關數據。

(八)國有資本經營預算财政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無國有資本經營預算财政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算财政撥款支出全年調整後預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數,本單位2020年度“三公”經費均由自籌資金支出。

2.“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,與2019年支出數持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,與2019年支出數持平;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,與2019年支出數持平。具體情況如下:

1)因公出國(境)費全年調整後預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的業務學習等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數,2020年因公出國(境)費決算數為0萬元。全年使用一般公共預算财政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費全年調整後預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數,2020年公務用車購置及運行維護費支出資金由單位自籌,無一般公共預算财政撥款支出。

公務用車購置全年調整後預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數等于預算數,公務用車購置2020年決算數為0萬元。主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費全年調整後預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出資金由單位自籌,無一般公共預算财政撥款支出。主要用于公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算财政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費全年調整後預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。主要用于接待外單位業務交流用餐等等支出。決算數等于預算數的主要原因是2020年公務接待費支出資金由單位自籌,無一般公共預算财政撥款支出。全年使用一般公共預算财政撥款國内公務接待0團組,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓費用支出。接待0團組,0人次。

其他國内公務接待支出0萬元,主要用于接待外單位業務交流用餐。接待0團組,0人次。

(十)機關運行經費支出說明

舟山市新城社區衛生服務中心為事業單位,無機關運行經費支出。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額243.08萬元,其中:政府采購貨物支出217.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.43萬元。授予中小企業合同金額120.74萬元,占政府采購支出總額的49.67%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資産占有情況說明

截至2020年12月31日,舟山市新城社區衛生服務中心共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休幹部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是業務用車;單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備1台(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,舟山市新城社區衛生服務中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目28個,二級項目0個,共涉及資金4488.64萬元,占一般公共預算項目支出總額的52.71%。本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果

2020年度單位決算中反映社區衛生服務機構标準化建設及中西藥藥品項目績效自評結果。

社區衛生服務機構标準化建設項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,項目自評得分95分,自評結論為“好”。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。項目績效目标完成情況:提升軟硬件設施設備水平,購置辦公設備、專用設備,主要為購置電腦、空調、醫用冰箱、打印機、醫療設備B超等;發現的問題及原因:資金支出進度較慢,支付集中在下半年,上半年支出僅7.6萬元。下一步改進措施:每季度内部公示資金使用進度,加強與相關業務部門資金使用溝通。

中西藥藥品項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,項目自評得分88分,自評結論為“良”。項目全年預算數為3410.3萬元,執行數為2889.09萬元,完成預算的84.72%。項目績效目标完成情況:一是及時結轉藥品成本,及時支付藥品費用,保證藥品使用庫存充足 ;二是平衡藥品庫存及流動資金。發現的問題及原因:受新冠疫情影響,居民配藥次數及金額減少,導緻藥品支出減少,完成預算執行率低。下一步改進措施:在2021年預算中合理預估疫情影響。

單位編碼

單位名稱

項目類别

項目名稱

功能科目

項目屬性

項目口徑

預算金額

權重

項目财政資金執行進度

實際得分

自評結論

評價補充信息

204010

舟山市新城社區衛生服務中心

其他類項目

中西藥藥品

2100301城市社區衛生機構

延續項目

經常性項目

3,410.3

100

84.72

88

2889.09

204010

舟山市新城社區衛生服務中心

其他類項目

社區衛生服務機構标準化建設

2100301城市社區衛生機構

 

經常性項目

100

100

100.00

95

 

 

3.财政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

1.财政撥款收入:指本級财政部門當年撥付的财政預算資金,包括一般公共預算财政撥款、政府性基金預算财政撥款和國有資本經營預算财政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“财政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非财政撥款結餘:指事業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目标所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照财政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用财政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入财政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反應其他用于技術研究與開發方面的支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20. 衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項):指用于城市社區衛生機構的支出。

21.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):其他用于基層醫療衛生機構的支出。

22.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):指基本公共衛生服務的支出。

23. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

24.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。

25.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

26.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):财政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

28.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):指用于其他醫療衛生與計劃生育方面的支出。

29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

收入支出決算總表
公開01表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預算财政撥款收入 1 2,840.64 一、一般公共服務支出 32
二、政府性基金預算财政撥款收入 2 二、外交支出 33
三、國有資本經營預算财政撥款收入 3 三、國防支出 34
四、上級補助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事業收入 5 4,330.60 五、教育支出 36
六、經營收入 6 六、科學技術支出 37 3.00
七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅遊體育與傳媒支出 38
八、其他收入 8 470.20 八、社會保障和就業支出 39 254.76
9 九、衛生健康支出 40 7,800.78
10 十、節能環保支出 41
11 十一、城鄉社區支出 42
12 十二、農林水支出 43
13 十三、交通運輸支出 44
14 十四、資源勘探工業信息等支出 45
15 十五、商業服務業等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地區支出 48
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 351.49
20 二十、糧油物資儲備支出 51
21 二十一、國有資本經營預算支出 52
22 二十二、災害防治及應急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、債務還本支出 55
25 二十五、債務付息支出 56
26 二十六、抗疫特别國債安排的支出 57
本年收入合計 27 7,641.43 本年支出合計 58 8,410.03
    使用非财政撥款結餘 28 398.75     結餘分配 59
    年初結轉和結餘 29 475.40     年末結轉和結餘 60 105.55
30 61
總計 31 8,515.58 總計 62 8,515.58
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結餘情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 
收入決算表(分單位)
公開02表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
單位名稱 本年收入合計 财政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 7,641.43 2,840.64 4,330.60 470.20
舟山市新城社區衛生服務中心 7,641.43 2,840.64 4,330.60 470.20
注:本表反映本年度取得各項收入情況。

 

收入決算表(分科目)
公開03表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 财政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 7,641.43 2,840.64 4,330.60 470.20
206 科學技術支出 3.00 3.00
20604 技術研究與開發 3.00 3.00
2060499   其他技術研究與開發支出 3.00 3.00
208 社會保障和就業支出 254.76 254.76
8951652985 行政事業單位養老支出 254.76 254.76
895165298505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 169.84 169.84
895165298506   機關事業單位職業年金繳費支出 84.92 84.92
210 衛生健康支出 7,032.18 2,231.39 4,330.60 470.20
21003 基層醫療衛生機構 5,941.94 1,141.14 4,330.60 470.20
2100301   城市社區衛生機構 5,478.62 1,140.55 4,330.60 7.48
2100399   其他基層醫療衛生機構支出 463.31 0.60 462.72
21004 公共衛生 750.47 750.47
2100408   基本公共衛生服務 746.66 746.66
2100409   重大公共衛生服務 3.81 3.81
21007 計劃生育事務 0.56 0.56
2100717   計劃生育服務 0.14 0.14
2100799   其他計劃生育事務支出 0.41 0.41
21011 行政事業單位醫療 85.77 85.77
2101102   事業單位醫療 59.59 59.59
2101103   公務員醫療補助 26.18 26.18
21099 其他衛生健康支出 253.45 253.45
2109901   其他衛生健康支出 253.45 253.45
221 住房保障支出 351.49 351.49
22102 住房改革支出 351.49 351.49
2210201   住房公積金 351.49 351.49
注:本表反映本年度取得各項收入情況。

支出決算表(分單位)
公開04表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
單位名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 8,410.03 2,347.80 6,062.23
舟山市新城社區衛生服務中心 8,410.03 2,347.80 6,062.23
注:本表反映本年度各項支出情況。
支出決算表(分科目)
公開05表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 8,410.03 2,347.80 6,062.23
206 科學技術支出 3.00 3.00
20604 技術研究與開發 3.00 3.00
2060499   其他技術研究與開發支出 3.00 3.00
208 社會保障和就業支出 254.76 254.76
8951652985 行政事業單位養老支出 254.76 254.76
895165298505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 169.84 169.84
895165298506   機關事業單位職業年金繳費支出 84.92 84.92
210 衛生健康支出 7,800.78 1,741.55 6,059.23
21003 基層醫療衛生機構 6,651.62 1,655.53 4,996.09
2100301   城市社區衛生機構 6,196.66 1,655.53 4,541.13
2100399   其他基層醫療衛生機構支出 454.96 454.96
21004 公共衛生 762.18 762.18
2100408   基本公共衛生服務 746.66 746.66
2100409   重大公共衛生服務 15.53 15.53
21007 計劃生育事務 7.17 7.17
2100717   計劃生育服務 6.76 6.76
2100799   其他計劃生育事務支出 0.41 0.41
21011 行政事業單位醫療 86.02 86.02
2101102   事業單位醫療 59.59 59.59
2101103   公務員醫療補助 26.43 26.43
21099 其他衛生健康支出 293.79 293.79
2109901   其他衛生健康支出 293.79 293.79
221 住房保障支出 351.49 351.49
22102 住房改革支出 351.49 351.49
2210201   住房公積金 351.49 351.49
注:本表反映本年度各項支出情況。

财政撥款收入支出決算總表
公開06表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
         
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算财政撥款 政府性基金預算财政撥款 國有資本經營預算财政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預算财政撥款 1 2,840.64 一、一般公共服務支出 33
二、政府性基金預算财政撥款 2 二、外交支出 34
三、國有資本經營預算财政撥款 3 三、國防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科學技術支出 38 3.00 3.00
7 七、文化旅遊體育與傳媒支出 39
8 八、社會保障和就業支出 40 254.76 254.76
9 九、衛生健康支出 41 2,364.07 2,364.07
10 十、節能環保支出 42
11 十一、城鄉社區支出 43
12 十二、農林水支出 44
13 十三、交通運輸支出 45
14 十四、資源勘探工業信息等支出 46
15 十五、商業服務業等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地區支出 49
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 351.49 351.49
20 二十、糧油物資儲備支出 52
21 二十一、國有資本經營預算支出 53
22 二十二、災害防治及應急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、債務還本支出 56
25 二十五、債務付息支出 57
26 二十六、抗疫特别國債安排的支出 58
本年收入合計 27 2,840.64 本年支出合計 59 2,973.32 2,973.32
年初财政撥款結轉和結餘 28 132.68 年末财政撥款結轉和結餘 60
一、一般公共預算财政撥款 29 132.68 61
二、政府性基金預算财政撥款 30 62
三、國有資本經營預算财政撥款 31 63
總計 32 2,973.32 總計 64 2,973.32 2,973.32
注:本表反映本年度一般公共預算财政撥款、政府性基金預算财政撥款和國有資本經營預算财政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算财政撥款支出決算表
公開07表
編制單位:舟山市新城社區衛生服務中心 金額單位:萬元
項目 本年支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 2,973.32 1,283.85 1,689.47
206 科學技術支出 3.00 3.00
20604 技術研究與開發 3.00 3.00
2060499   其他技術研究與開發支出 3.00 3.00
208 社會保障和就業支出 254.76 254.76
8951652985 行政事業單位養老支出 254.76 254.76
895165298505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 169.84 169.84
895165298506   機關事業單位職業年金繳費支出 84.92 84.92
210 衛生健康支出 2,364.07 677.60 1,686.47
21003 基層醫療衛生機構 1,214.91 591.58 623.33
2100301   城市社區衛生機構 1,213.26 591.58 621.68
2100399   其他基層醫療衛生機構支出 1.65 1.65
21004 公共衛生 762.18 762.18
2100408   基本公共衛生服務 746.66 746.66
2100409   重大公共衛生服務 15.53 15.53
21007 計劃生育事務 7.17 7.17
2100717   計劃生育服務 6.76 6.76
2100799   其他計劃生育事務支出 0.41 0.41
21011 行政事業單位醫療 86.02 86.02
2101102   事業單位醫療 59.59 59.59
2101103   公務員醫療補助 26.43 26.43
21099 其他衛生健康支出 293.79 293.79
2109901   其他衛生健康支出 293.79 293.79
221 住房保障支出 351.49 351.49
22102 住房改革支出 351.49 351.49
2210201   住房公積金 351.49 351.49

注:本表反映本年度一般公共預算财政撥款支出情況。

 

 

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