一、金年会概況
(一)主要職能
(1)預防、醫療、保健、康複、健康教育、計劃生育技術服務“六位一體”的社區衛生服務;
(2)新城區域婚檢、孕前保健、紅十字應急救護培訓基地,新城殘疾人康複中心,臨城街道衛生監督協管等工作;
(3)履行全市社區衛生服務指導中心,中國社區衛生協會培訓基地職責。
(二)預算單位構成
從預算單位構成看,金年会單位預算包括:中心本級預算和下屬财務非獨立核算8個站點預算。
二、金年会2022年單位預算安排情況說明
(一)關于金年会2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,金年会所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入(不含财政專戶管理資金)、其他收入、上年結轉結餘;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。金年会2022年收支總預算9706.43萬元。
(二)關于金年会2022年收入預算情況說明
金年会2022年收入預算9706.43萬元,比上年執行數減少414.36萬元,下降4.09%,主要是部分專項為年中追加,未在年初預算中顯示。
其中:一般公共預算撥款收入1802.97萬元,占18.58%;事業收入(不含财政專戶管理資金)5266.90萬元,占54.26%;其他收入2298.62萬元,占23.68%;上年結轉結餘337.95萬元,占3.48%。
(三)關于金年会2022年支出預算情況說明
金年会2022年支出預算9706.43萬元,比上年執行數減少74.06萬元,下降0.76%,主要是部分專項為年中追加,未在年初預算中顯示。
1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出279.56萬元、衛生健康支出9055.82萬元、住房保障支出371.06萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出2050.59萬元,占21.13%;日常公用支出467.41萬元,占4.81%;項目支出7188.43萬元,占74.06%。
結轉下年0萬元。
(四)關于金年会2022年财政撥款收支預算情況的總體說明
金年会2022年财政撥款收支總預算1802.97萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1802.97萬元;支出包括:社會保障和就業支出279.56萬元、衛生健康支出1152.35萬元、住房保障支出371.06萬元。
(五)關于金年会2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
金年会2022年一般公共預算當年撥款1802.97萬元,比上年執行數減少232.19萬元,下降11.41%,主要是部分一般公共預算資金于年中追加,如2021年追加“2021年第一批疫情防控經費”、“2020年度家庭醫生簽約服務經費”等。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(類)支出279.56萬元,占15.51%;衛生健康(類)支出1152.35萬元,占63.91%;住房保障(類)支出371.06萬元,占20.58%。
詳細見附件:金年会2022年單位預算公開